Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月25日,浩物股份发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为35.95亿元,同比下降6.73%;归母净利润为-2000.57万元,同比增长84.05%;扣非归母净利润为-4266.59万元,同比增长65.75%;基本每股收益-0.04元/股。
公司自1997年6月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为1219.34万元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对浩物股份2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为35.95亿元,同比下降6.73%;净利润为-2001.68万元,同比增长84.04%;经营活动净现金流为3.13亿元,同比增长1128.59%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入下降。报告期内,营业收入为35.9亿元,同比下降6.73%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 34.81亿 | 38.54亿 | 35.95亿 |
| 营业收入增速 | -23.24% | 10.73% | -6.73% |
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降6.73%,净利润同比增长84.04%,营业收入与净利润变动背离。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 34.81亿 | 38.54亿 | 35.95亿 |
| 净利润(元) | -6567.32万 | -1.25亿 | -2001.68万 |
| 营业收入增速 | -23.24% | 10.73% | -6.73% |
| 净利润增速 | -175.83% | -90.98% | 84.04% |
• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为-0.7亿元、-1.3亿元、-0.2亿元,同比变动分别为-175.83%、-90.98%、84.04%,净利润较为波动。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 净利润(元) | -6567.32万 | -1.25亿 | -2001.68万 |
| 净利润增速 | -175.83% | -90.98% | 84.04% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降6.73%,经营活动净现金流同比增长1128.59%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 34.81亿 | 38.54亿 | 35.95亿 |
| 经营活动净现金流(元) | 2.32亿 | -3044.5万 | 3.13亿 |
| 营业收入增速 | -23.24% | 10.73% | -6.73% |
| 经营活动净现金流增速 | 77.06% | -113.13% | 1128.59% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为10.86%,同比增长47.03%;净利率为-0.56%,同比增长82.89%;净资产收益率(加权)为-1.27%,同比增长83.2%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率较为波动。近三期年报,销售毛利率分别为9.36%、7.53%、10.86%,同比变动分别为-14.31%、-19.56%、47.03%,销售毛利率异常波动。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售毛利率 | 9.36% | 7.53% | 10.86% |
| 销售毛利率增速 | -14.31% | -19.56% | 47.03% |
• 销售毛利率增长,应收账款周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期7.53%增长至10.86%,应收账款周转率由去年同期17.22次下降至15.13次。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售毛利率 | 9.36% | 7.53% | 10.86% |
| 应收账款周转率(次) | 19.58 | 17.22 | 15.13 |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-1.27%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 净资产收益率 | -3.74% | -7.56% | -1.27% |
| 净资产收益率增速 | -175.25% | -102.14% | 83.2% |
• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为-1.01%,三个报告期内平均值低于7%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 投入资本回报率 | -3.03% | -5.95% | -1.01% |
从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:
• 前五大供应商采购占比较大。报告期内,前五大供应商采购额/采购总额比值为75.84%,警惕供应商过度依赖风险。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 前五大供应商采购占比 | 78.76% | 82% | 75.84% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为38.16%,同比下降9.02%;流动比率为1.99,速动比率为1.48;总债务为2.93亿元,其中短期债务为2.93亿元,短期债务占总债务比为100%。
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为15.13,同比下降12.15%;存货周转率为5.93,同比增长2.83%;总资产周转率为1.37,同比下降3.39%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为19.58,17.22,15.13,应收账款周转能力趋弱。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 应收账款周转率(次) | 19.58 | 17.22 | 15.13 |
| 应收账款周转率增速 | -25.44% | -12.03% | -12.15% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.2亿元,较期初增长429.72%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初在建工程(元) | 343.19万 |
| 本期在建工程(元) | 1817.97万 |
• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.5亿元,较期初增长301.19%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初其他非流动资产(元) | 1238.5万 |
| 本期其他非流动资产(元) | 4968.7万 |
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