Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月28日,永顺生物发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为2.69亿元,同比下降14.41%;归母净利润为4014.34万元,同比下降30.86%;扣非归母净利润为3098.75万元,同比下降30.2%;基本每股收益0.15元/股。
公司自2020年7月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为2.79亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.3元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对永顺生物2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为2.69亿元,同比下降14.41%;净利润为4014.34万元,同比下降30.86%;经营活动净现金流为7253.66万元,同比增长133.52%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为-4.07%,-9.88%,-14.41%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 3.49亿 | 3.14亿 | 2.69亿 |
| 营业收入增速 | -4.07% | -9.88% | -14.41% |
• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.4亿元,同比大幅下降30.86%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 归母净利润(元) | 8612.28万 | 5805.87万 | 4014.34万 |
| 归母净利润增速 | -5.71% | -32.59% | -30.86% |
• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为0.3亿元,同比大幅下降30.2%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 扣非归母利润(元) | 7516.8万 | 4439.39万 | 3098.75万 |
| 扣非归母利润增速 | -10.8% | -40.94% | -30.2% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为27.51%、32.27%、32.96%,持续增长。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 应收账款(元) | 9593.67万 | 1.01亿 | 8866.7万 |
| 营业收入(元) | 3.49亿 | 3.14亿 | 2.69亿 |
| 应收账款/营业收入 | 27.51% | 32.27% | 32.96% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降14.41%,经营活动净现金流同比增长133.52%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 3.49亿 | 3.14亿 | 2.69亿 |
| 经营活动净现金流(元) | 6910.65万 | 3106.19万 | 7253.66万 |
| 营业收入增速 | -4.07% | -9.88% | -14.41% |
| 经营活动净现金流增速 | -31.38% | -55.05% | 133.52% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为58.13%,同比下降1.18%;净利率为14.92%,同比下降19.21%;净资产收益率(加权)为6.08%,同比下降29.38%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为62.53%、58.82%、58.13%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售毛利率 | 62.53% | 58.82% | 58.13% |
| 销售毛利率增速 | -7.26% | -5.93% | -1.18% |
• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为24.7%,18.47%,14.92%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售净利率 | 24.7% | 18.47% | 14.92% |
| 销售净利率增速 | -1.71% | -25.2% | -19.21% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为13.12%,同比下降13.33%;流动比率为6.27,速动比率为5.93;总债务为59.34万元,其中短期债务为59.34万元,短期债务占总债务比为100%。
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为2.83,同比下降11.14%;存货周转率为3.15,同比下降4.62%;总资产周转率为0.35,同比下降8.42%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为3.9,3.19,2.83,应收账款周转能力趋弱。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 应收账款周转率(次) | 3.9 | 3.19 | 2.83 |
| 应收账款周转率增速 | -22.22% | -18.25% | -11.14% |
• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为3.64,3.3,3.15,存货周转能力趋弱。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 存货周转率(次) | 3.64 | 3.3 | 3.15 |
| 存货周转率增速 | 23% | -9.31% | -4.62% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.42,0.38,0.35,总资产周转能力趋弱。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 总资产周转率(次) | 0.42 | 0.38 | 0.35 |
| 总资产周转率增速 | -7.8% | -8.72% | -8.42% |
• 无形资产变动较大。报告期内,无形资产为0.1亿元,较期初增长161.33%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初无形资产(元) | 538.63万 |
| 本期无形资产(元) | 1407.61万 |
从三费维度看,需要重点关注:
• 销售费用/营业收入高于行业均值。报告期内,销售费用/营业收入比值为21.24%,高于行业均值13.2%。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售费用(元) | 5953.56万 | 6174.83万 | 5714.26万 |
| 营业收入(元) | 3.49亿 | 3.14亿 | 2.69亿 |
| 销售费用/营业收入 | 17.07% | 19.65% | 21.24% |
| 销售费用/营业收入行业均值 | 13.54% | 15.56% | 13.2% |
• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为17.07%、19.65%、21.24%,持续增长。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售费用(元) | 5953.56万 | 6174.83万 | 5714.26万 |
| 营业收入(元) | 3.49亿 | 3.14亿 | 2.69亿 |
| 销售费用/营业收入 | 17.07% | 19.65% | 21.24% |
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