鹰眼预警:东珠生态营业收入大幅下降

2025-04-30 02:45:04 · 0 · 作者:admin

Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月29日,东珠生态发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为3.76亿元,同比下降54.64%;归母净利润为-6.3亿元,同比下降100.29%;扣非归母净利润为-6.02亿元,同比下降89.1%;基本每股收益-1.42元/股。

公司自2017年7月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为3.2亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对东珠生态2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为3.76亿元,同比下降54.64%;净利润为-6.35亿元,同比下降95.08%;经营活动净现金流为9662.83万元,同比增长148.88%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为3.8亿元,同比大幅下降54.64%。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)12.42亿8.29亿3.76亿
营业收入增速-54.18%-33.28%-54.64%

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为-6.3亿元,同比大幅下降100.29%。

项目202212312023123120241231
归母净利润(元)3472.44万-3.15亿-6.3亿
归母净利润增速-92.78%-1005.99%-100.29%

• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为-6亿元,同比大幅下降89.1%。

项目202212312023123120241231
扣非归母利润(元)3339.19万-3.18亿-6.02亿
扣非归母利润增速-93.03%-1052.57%-89.1%

• 净利润连续两年亏损。近三期年报,净利润分别为0.3亿元、-3.3亿元、-6.4亿元,连续两年亏损。

项目202212312023123120241231
净利润(元)2720.82万-3.26亿-6.35亿

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-54.64%,税金及附加同比变动3.65%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)12.42亿8.29亿3.76亿
营业收入增速-54.18%-33.28%-54.64%
税金及附加增速39.22%-32.61%3.65%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降54.64%,经营活动净现金流同比增长148.88%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)12.42亿8.29亿3.76亿
经营活动净现金流(元)-6.04亿-1.98亿9662.83万
营业收入增速-54.18%-33.28%-54.64%
经营活动净现金流增速-48.04%67.3%148.88%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为3.38%,同比下降86.36%;净利率为-169%,同比下降330.04%;净资产收益率(加权)为-20.78%,同比下降126.36%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为3.38%,同比大幅下降86.36%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率22.97%24.77%3.38%
销售毛利率增速-22.64%7.82%-86.36%

• 销售净利率较为波动。报告期内,公司一季度至四季度的销售净利率分别为2.34%、2.26%、-1.24%、-172.35%,同比变动分别为-35.39%、52.88%、-348.57%、283.96%,销售净利率较为波动。

项目20240331202406302024093020241231
销售净利率2.34%2.26%-1.24%-172.35%
销售净利率增速-35.39%52.88%-348.57%283.96%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为2.19%,-39.3%,-169%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售净利率2.19%-39.3%-169%
销售净利率增速-87.64%-1893.99%-330.04%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-20.78%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率0.96%-9.18%-20.78%
净资产收益率增速-93.18%-1056.25%-126.36%

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为0.96%,-9.18%,-20.78%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
净资产收益率0.96%-9.18%-20.78%
净资产收益率增速-93.18%-1056.25%-126.36%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为-17.05%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率0.76%-7.21%-17.05%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为60.51%,同比增长1.8%;流动比率为1.57,速动比率为1.57;总债务为5.55亿元,其中短期债务为4.71亿元,短期债务占总债务比为84.96%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.08,现金比率低于0.25。

项目202212312023123120241231
现金比率0.120.090.08

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为181.2万元,较期初变动率为144.24%。

项目20231231
期初预付账款(元)74.19万
本期预付账款(元)181.2万

• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为0%、0.01%、0.03%,持续增长。

项目202212312023123120241231
预付账款(元)33.46万74.19万181.2万
流动资产(元)76.47亿73.32亿64.3亿
预付账款/流动资产0%0.01%0.03%

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长144.24%,营业成本同比增长-41.74%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速-97.93%121.72%144.24%
营业成本增速-49.8%-34.84%-41.74%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为0.66,同比下降30.64%;存货周转率为43.09,同比下降38.85%;总资产周转率为0.05,同比下降47.76%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率大幅低于行业均值。报告期内,应收账款周转率0.66低于行业均值2.72,行业偏离度超过50%。

项目202212312023123120241231
应收账款周转率(次)1.060.950.66
应收账款周转率行业均值(次)3.112.752.72

• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为1.06,0.95,0.66,应收账款周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
应收账款周转率(次)1.060.950.66
应收账款周转率增速-61.76%-10.35%-30.64%

• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为101.83,70.46,43.09,存货周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
存货周转率(次)101.8370.4643.09
存货周转率增速-47.53%-30.81%-38.85%

• 存货/资产总额比值持续增长。近三期年报,存货/资产总额比值分别为0.1%、0.1%、0.12%,持续增长。

项目202212312023123120241231
存货(元)909.4万860.16万825.86万
资产总额(元)92.36亿83.26亿69.23亿
存货/资产总额0.1%0.1%0.12%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率大幅低于行业均值。报告期内,总资产周转率0.05低于行业均值0.33,行业偏离度超过50%。

项目202212312023123120241231
总资产周转率(次)0.130.090.05
总资产周转率行业均值(次)0.390.330.33

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.13,0.09,0.05,总资产周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
总资产周转率(次)0.130.090.05
总资产周转率增速-58.72%-29.71%-47.76%

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为68.76、53.04、27.83,持续下降。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)12.42亿8.29亿3.76亿
固定资产(元)1806.44万1562.41万1350.66万
营业收入/固定资产原值68.7653.0427.83

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Hehson财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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