鹰眼预警:崇德科技营业收入下降

2025-04-29 06:28:06 · 0 · 作者:admin

Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月29日,崇德科技发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为5.18亿元,同比下降1.08%;归母净利润为1.15亿元,同比增长14.07%;扣非归母净利润为9602.09万元,同比增长0.24%;基本每股收益1.33元/股。

公司自2023年8月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为6000万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.3元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对崇德科技2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为5.18亿元,同比下降1.08%;净利润为1.15亿元,同比增长13.99%;经营活动净现金流为1.41亿元,同比增长170.83%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为5.2亿元,同比下降1.08%。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)4.5亿5.23亿5.18亿
营业收入增速9.63%16.26%-1.08%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为29.74%,22.04%,0.24%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
扣非归母利润(元)7849.58万9579.4万9602.09万
扣非归母利润增速29.74%22.04%0.24%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降1.08%,净利润同比增长13.99%,营业收入与净利润变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)4.5亿5.23亿5.18亿
净利润(元)9097.56万1.01亿1.15亿
营业收入增速9.63%16.26%-1.08%
净利润增速43.56%10.68%13.99%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降1.08%,经营活动净现金流同比增长170.83%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)4.5亿5.23亿5.18亿
经营活动净现金流(元)6503.16万5223.18万1.41亿
营业收入增速9.63%16.26%-1.08%
经营活动净现金流增速4.23%-19.68%170.83%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为38.27%,同比下降0.87%;净利率为22.18%,同比增长15.23%;净资产收益率(加权)为7.9%,同比下降44.44%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为38.27%,同比下降0.87%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率36.4%38.9%38.27%
销售毛利率增速7.43%6.88%-0.87%

• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期38.9%下降至38.27%,销售净利率由去年同期19.25%增长至22.18%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率36.4%38.9%38.27%
销售净利率20.21%19.25%22.18%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为23.22%,14.22%,7.9%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
净资产收益率23.22%14.22%7.9%
净资产收益率增速15.18%-38.76%-44.44%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为13.98%,同比增长9.48%;流动比率为6.79,速动比率为6.28;总债务为5197.1万元,其中短期债务为5197.1万元,短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长4.2%,营业成本同比增长-0.07%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速75.94%-45.56%4.2%
营业成本增速5.46%11.68%-0.07%

• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为0.1亿元,较期初变动率为275.04%。

项目20231231
期初其他应付款(元)273.34万
本期其他应付款(元)1025.14万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.21,同比下降10.62%;存货周转率为2.94,同比下降7.84%;总资产周转率为0.31,同比下降30.58%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为2.61,2.48,2.21,应收账款周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
应收账款周转率(次)2.612.482.21
应收账款周转率增速-14.35%-5.25%-10.62%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.71,0.44,0.31,总资产周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231
总资产周转率(次)0.710.440.31
总资产周转率增速-9.85%-38.11%-30.58%

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.3亿元,较期初增长108.49%。

项目20231231
期初在建工程(元)1608.06万
本期在建工程(元)3352.57万

• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为987.5万元,较期初增长603.13%。

项目20231231
期初长期待摊费用(元)140.44万
本期长期待摊费用(元)987.46万

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为4.26%、4.85%、5.34%,持续增长。

项目202212312023123120241231
销售费用(元)1917.55万2536.06万2765.43万
营业收入(元)4.5亿5.23亿5.18亿
销售费用/营业收入4.26%4.85%5.34%

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