Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月29日,福晶科技发布2024年年度报告。
报告显示,公司2024年全年营业收入为8.76亿元,同比增长12.04%;归母净利润为2.19亿元,同比增长4.65%;扣非归母净利润为2.16亿元,同比增长11.24%;基本每股收益0.4653元/股。
公司自2008年3月上市以来,已经现金分红18次,累计已实施现金分红为8.13亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对福晶科技2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为8.76亿元,同比增长12.04%;净利润为2.26亿元,同比增长7.5%;经营活动净现金流为2.18亿元,同比增长0.35%。
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动12.04%,税金及附加同比变动-18.28%,营业收入与税金及附加变动背离。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 7.68亿 | 7.82亿 | 8.76亿 |
| 营业收入增速 | 11.57% | 1.73% | 12.04% |
| 税金及附加增速 | -8.05% | 13.54% | -18.28% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长42.31%,营业收入同比增长12.04%,应收票据增速高于营业收入增速。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入增速 | 11.57% | 1.73% | 12.04% |
| 应收票据较期初增速 | -25.75% | 4.15% | 42.31% |
• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为27.97%、33.52%、34.03%,持续增长。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 应收账款(元) | 2.15亿 | 2.62亿 | 2.98亿 |
| 营业收入(元) | 7.68亿 | 7.82亿 | 8.76亿 |
| 应收账款/营业收入 | 27.97% | 33.52% | 34.03% |
• 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长25.69%,营业成本同比增长18.23%,存货增速高于营业成本增速。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 存货较期初增速 | 4.47% | 14.36% | 25.69% |
| 营业成本增速 | 4% | 5.63% | 18.23% |
• 存货增速高于营业收入增速。报告期内,存货较期初增长25.69%,营业收入同比增长12.04%,存货增速高于营业收入增速。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 存货较期初增速 | 4.47% | 14.36% | 25.69% |
| 营业收入增速 | 11.57% | 1.73% | 12.04% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为1.3、1.03、0.96,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 经营活动净现金流(元) | 3.11亿 | 2.17亿 | 2.18亿 |
| 净利润(元) | 2.38亿 | 2.11亿 | 2.26亿 |
| 经营活动净现金流/净利润 | 1.3 | 1.03 | 0.96 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为53.76%,同比下降4.31%;净利率为25.86%,同比下降4.05%;净资产收益率(加权)为14.36%,同比下降2.97%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为57.8%、56.18%、53.76%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售毛利率 | 57.8% | 56.18% | 53.76% |
| 销售毛利率增速 | 5.61% | -2.8% | -4.31% |
• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为31.03%,26.95%,25.86%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 销售净利率 | 31.03% | 26.95% | 25.86% |
| 销售净利率增速 | 8.34% | -13.13% | -4.05% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为17.4%,14.8%,14.36%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 净资产收益率 | 17.4% | 14.8% | 14.36% |
| 净资产收益率增速 | 4.01% | -14.94% | -2.97% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为14.62%,同比增长40.59%;流动比率为6.6,速动比率为4.83;总债务为8287.69万元,其中短期债务为2331.04万元,短期债务占总债务比为28.13%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为7.62,6.78,6.6,短期偿债能力趋弱。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 流动比率(倍) | 7.62 | 6.78 | 6.6 |
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为3.7、3.23、2.84,持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 现金比率 | 3.7 | 3.23 | 2.84 |
• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为2.48、1.51、1.34,持续下降。
| 项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
| 经营活动净现金流(元) | 1.06亿 | 8816.38万 | 8819.74万 |
| 流动负债(元) | 1.24亿 | 1.45亿 | 1.57亿 |
| 经营活动净现金流/流动负债 | 0.85 | 0.61 | 0.56 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为3.13,同比下降4.59%;存货周转率为1.56,同比下降1.81%;总资产周转率为0.47,同比下降0.32%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为3.86,3.28,3.13,应收账款周转能力趋弱。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 应收账款周转率(次) | 3.86 | 3.28 | 3.13 |
| 应收账款周转率增速 | -9.51% | -15.01% | -4.59% |
• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为1.65,1.59,1.56,存货周转能力趋弱。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 存货周转率(次) | 1.65 | 1.59 | 1.56 |
| 存货周转率增速 | -0.16% | -3.56% | -1.81% |
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为13.56%、14.88%、14.91%,持续增长。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 应收账款(元) | 2.15亿 | 2.62亿 | 2.98亿 |
| 资产总额(元) | 15.85亿 | 17.61亿 | 19.99亿 |
| 应收账款/资产总额 | 13.56% | 14.88% | 14.91% |
• 存货/资产总额比值持续增长。近三期年报,存货/资产总额比值分别为12.66%、13.03%、14.43%,持续增长。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 存货(元) | 2.01亿 | 2.29亿 | 2.88亿 |
| 资产总额(元) | 15.85亿 | 17.61亿 | 19.99亿 |
| 存货/资产总额 | 12.66% | 13.03% | 14.43% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.52,0.47,0.47,总资产周转能力趋弱。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 总资产周转率(次) | 0.52 | 0.47 | 0.47 |
| 总资产周转率增速 | -3.16% | -9.9% | -0.32% |
• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为1.97、1.54、1.53,持续下降。
| 项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
| 营业收入(元) | 7.68亿 | 7.82亿 | 8.76亿 |
| 固定资产(元) | 3.9亿 | 5.07亿 | 5.73亿 |
| 营业收入/固定资产原值 | 1.97 | 1.54 | 1.53 |
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.7亿元,较期初增长54.25%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初在建工程(元) | 4226.99万 |
| 本期在建工程(元) | 6520.06万 |
• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.7亿元,较期初增长163.56%。
| 项目 | 20231231 |
| 期初其他非流动资产(元) | 2747.5万 |
| 本期其他非流动资产(元) | 7241.33万 |
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Hehson财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。
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