鹰眼预警:宏和科技应收账款增速高于营业收入增速

2025-04-29 01:00:11 · 0 · 作者:admin

Hehson财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月28日,宏和科技发布2024年年度报告。

报告显示,公司2024年全年营业收入为8.35亿元,同比增长26.24%;归母净利润为2280.09万元,同比增长136.14%;扣非归母净利润为537.14万元,同比增长106.24%;基本每股收益0.03元/股。

公司自2019年6月上市以来,已经现金分红5次,累计已实施现金分红为3.36亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对宏和科技2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为8.35亿元,同比增长26.24%;净利润为2280.09万元,同比增长136.14%;经营活动净现金流为1.79亿元,同比增长283.61%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为0.5亿元、-0.6亿元、0.2亿元,同比变动分别为-57.85%、-220.47%、136.14%,净利润较为波动。

项目202212312023123120241231
净利润(元)5237.18万-6309.45万2280.09万
净利润增速-57.85%-220.47%136.14%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长28.72%,营业收入同比增长26.24%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目202212312023123120241231
营业收入增速-24.26%8.02%26.24%
应收账款较期初增速-23.9%23.52%28.72%

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为31.27%、35.76%、36.46%,持续增长。

项目202212312023123120241231
应收账款(元)1.91亿2.36亿3.04亿
营业收入(元)6.12亿6.61亿8.35亿
应收账款/营业收入31.27%35.76%36.46%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为17.37%,同比增长96.63%;净利率为2.73%,同比增长128.63%;净资产收益率(加权)为1.59%,同比增长136.81%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率较为波动。近三期年报,销售毛利率分别为28.82%、8.83%、17.37%,同比变动分别为-19.66%、-69.35%、96.63%,销售毛利率异常波动。

项目202212312023123120241231
销售毛利率28.82%8.83%17.37%
销售毛利率增速-19.66%-69.35%96.63%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为1.59%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率3.46%-4.32%1.59%
净资产收益率增速-58.21%-224.86%136.81%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为0.99%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率2.31%-2.73%0.99%

从非常规性损益看,需要重点关注:

• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为81.8%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。

项目202212312023123120241231
非常规性收益(元)1672.56万2023.63万1865.72万
净利润(元)5237.18万-6309.45万2280.09万
非常规性收益/净利润-26.51%-32.07%81.8%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为42.2%,同比下降3.32%;流动比率为1.52,速动比率为1.24;总债务为8.49亿元,其中短期债务为5.03亿元,短期债务占总债务比为59.24%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为926.7万元,较期初变动率为154.89%。

项目20231231
期初预付账款(元)363.58万
本期预付账款(元)926.73万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长154.89%,营业成本同比增长14.42%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速-43.11%-41.68%154.89%
营业成本增速-15.93%38.35%14.42%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为3.09,同比下降0.12%;存货周转率为3.45,同比增长13.82%;总资产周转率为0.33,同比增长28.65%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为7.35%、9.34%、12.13%,持续增长。

项目202212312023123120241231
应收账款(元)1.91亿2.36亿3.04亿
资产总额(元)26.05亿25.32亿25.09亿
应收账款/资产总额7.35%9.34%12.13%

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